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重慶市公安局巴南區(qū)分局2021年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市公安局巴南區(qū)分局屬行政單位,是區(qū)政府主管全區(qū)公安工作的職能部門,領(lǐng)導(dǎo)、管理全區(qū)范圍內(nèi)的公安工作。全局共設(shè)54個職能部門,其主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī),組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全區(qū)公安工作。(二)掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況,分析形勢,制定對策。(三)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動,負(fù)責(zé)對危害國家安全案件、刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件以及毒品案件的偵察、預(yù)審工作。(四)維護(hù)社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為。(五)維護(hù)交通安全和交通秩序,處理交通事故,加強(qiáng)車輛及駕駛員的依法管理。(六)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全區(qū)公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動。(七)指導(dǎo)、監(jiān)督、組織實施全區(qū)消防工作。(八)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)公安機(jī)關(guān)對國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群體性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。(九)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全區(qū)公安機(jī)關(guān)對信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。(十)指導(dǎo)、監(jiān)督、實施全區(qū)公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作;指導(dǎo)、監(jiān)督、實施對看守所、治安拘留所的管理工作。(十一)組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在全區(qū)居留、旅行的有關(guān)管理工作。(十二)依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種行業(yè)的管理工作。(十三)依法管理集會、游行、示威活動。(十四)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。(十五)負(fù)責(zé)全區(qū)公安后勤保障。(十六)制定全區(qū)公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育及公安宣傳的方針和規(guī)劃,檢查監(jiān)督落實情況;按規(guī)定權(quán)限任用干部。(十七)制定全區(qū)公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度,分析隊伍現(xiàn)狀,組織實施督察工作;按規(guī)定權(quán)限實施對干部的管理和監(jiān)督;查處全區(qū)公安隊伍違法違紀(jì)案件。(十八)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市公安局交辦的其他事項。

(二)單位構(gòu)成

全局共內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)54個,其中派出所27個,處(隊)27個。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)74178.15萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款71846.51萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2331.64萬元。收入較2020年增加2031.42萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加。

(二)支出預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)74178.15萬元,其中:

一般公共安全支出66087.56萬元,社會保障和就業(yè)支出4463.50萬元,衛(wèi)生健康支出1753.70萬元,住房保障支出1873.39萬元。支出較2020年增加2031.42萬元,主要是人員經(jīng)費增加。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入71846.51萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出71846.51萬元,比2020年增加1886.33萬元。其中:基本支出61048.27萬元,比2020年增加4579.48萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員經(jīng)費;項目支出10798.24萬元,比2020年減少2693.15萬元,主要原因是階段性項目完成,項目支出減少。

2021年本部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算1164.46萬元,比2020年增加103萬元。其中:無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費1.46萬元,與2020年持平;公務(wù)用車運行維護(hù)費1043萬元,比2020年減少17萬元,主要原因是加強(qiáng)車輛管理,更換新車維修成本降低;公務(wù)用車購置費120萬元,比2020年增加120萬元;主要原因是2021年按車輛使用管理規(guī)定更換一批執(zhí)勤執(zhí)法用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費25893.24萬元,比上年增加191.02萬元,主要原因為辦公機(jī)構(gòu)增加,辦公經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額9057.79萬元:政府采購貨物預(yù)算4400萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4657.79萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購9057.79元:政府采購貨物預(yù)算4400萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4657.79萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款10798.24萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛302輛,均為執(zhí)勤執(zhí)法用車。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛8輛,均為執(zhí)勤執(zhí)法用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:劉萍 ??聯(lián)系方式: 023-66371180


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