[ 索引號 ] | 115001130093074470/2022-00008 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 統計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 巴南區統計局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 發布日期 ] | 2022-02-14 |
重慶市巴南區統計局2022年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
(1)承擔組織領導和管理協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;貫徹執行國家統一的基本統計報表制度、統計標準和發展規劃;制定并組織實施本地區統計調查制度和統計改革發展計劃。
(2)宣傳貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策,普及統計法律法規知識,監督檢查統計法律法規的執行情況,查處統計違法違紀行為,承辦統計行政復議等法律事務。
(3)管理和指導鎮街、部門(行業)統計工作;協調政府綜合統計與部門統計之間的關系;依法對鎮街和部門統計數據進行審核、評估;依法管理地方調查項目;加強全區統計基層基礎工作。
(4)會同有關部門擬訂區情區力普查方案,組織實施人口、經濟、農業等重大的國情國力、區情區力普查和專項調查;統一組織協調全區的社會經濟調查;搜集、整理和提供有關統計數據。
(5)組織實施全區國民經濟核算制度;核算全區生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
(6)組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境、文化等統計數據。
(7)建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息;組織建立統計信息共享制度和發布制度。
(8)對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境,文化等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和決策咨詢服務。
(9)制定并組織實施全區統計信息化建設規劃;建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫和數據中心;組織實施全區統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則。
(10)協助鎮街管理專兼職統計人員;指導全區統計專業技術隊伍建設;組織全區統計教育,統計干部培訓工作,會同有關部門組織管理全區統計專業資格考試、職務評聘、從業資格認定等工作;組織指導全區統計科學研究和統計工作合作交流。
(11)建立和實施三峽庫區社會、經濟、環境監測,全面小康建設監測,婦女兒童發展綱要監測。
(12)負責對本行政區域內各部門、各單位的統計工作進行考核評價。
(13)承辦區委、區政府和上級業務指導部門交辦的其他事項。
(二)單位構成
重慶市巴南區統計局屬行政單位,內設4個科室,分別是辦公室、綜合統計監測科、專業統計科、服務業統計科,下屬參公事業單位有3個,分別是區普查中心、區社會經濟調查隊、區統計行政執法支隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數837.44萬元,其中:一般公共預算撥款837.44萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少919.61萬元,主要是巴南區第七次全國人口普查、抽樣調查網絡、統計信息化建設費等項目經費撥款較上年數減少870萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數837.44萬元,其中:一般公共服務支出預算727.35萬元,社會保障和就業支出預算67.26萬元,衛生健康支出預算21.89萬元,住房保障支出預算20.94萬元。支出預算較2021年減少919.61萬元,主要是基本支出預算減少49.61萬元,項目支出預算減少870萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入837.44萬元,一般公共預算財政撥款支出837.44萬元,比2021年減少919.61萬元。其中:基本支出544.44萬元,比2021年減少49.61萬元,主要原因一是在職人員減少3人,相關人員經費及公用經費減少;二是全區公用經費定額標準下降等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出293萬元,比2021年減少870萬元,主要原因是巴南區第七次全國人口普查、抽樣調查網絡、統計信息化建設費等項目經費撥款較上年數減少,主要用于開展人口普查入戶登記、普查宣傳、印刷、戶籍整理等重點工作。
本部門2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算3.77萬元,與上年數持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年數持平;公務接待費0.77萬元,與上年數持平;公務用車運行維護費3萬元,與上年數持平;公務用車購置費0萬元,與上年數持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費130.45萬元,比上年減少38.3萬元,主要原因一是在職人員減少3人,相關公用經費及計提經費減少;二是全區公用經費定額標準下降;三是根據預算批復數據,非編人員勞務費由公用經費調整為人員經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.2萬元:政府采購貨物預算1.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.2萬元:政府采購貨物預算1.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款293萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:沈閱 聯系方式:023-66229975