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[ 索引號 ] 1150011300930721XM/2022-00003 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 科技 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 巴南區科技局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-14 [ 發布日期 ] 2022-02-14

重慶市巴南區科學技術局2022年度部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.擬訂并組織實施全區創新驅動發展實施方案,組織實施科技發展和引進國外智力規劃、政策。

2.負責推進全區創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制。指導科研機構改革發展,推動企業科技創新能力建設,承擔推進科技軍民融合發展相關工作,推進全區重大科技決策咨詢相關制度建設。

3.會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,配合推進科技管理平臺建設,推動多元化科技投入和科技與金融結合。協調管理市級及以上科研項目資金、區級財政科技計劃(專項、基金等)并監督實施。

4.組織實施科技創新基地建設,推進科技基礎設施建設。推動科研條件保障建設、科技資源開放共享。

5.負責編制區級科技項目規劃并監督實施。配合協調關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,推進重大技術攻關和成果應用示范。

6.組織實施高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展規劃、政策和措施。

7.監督實施科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施,推進技術轉移體系建設。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。

8.負責科技評估管理,推進科技監督評價體系建設,指導科研誠信建設。承擔創新調查和科技報告工作,承擔全區科技保密工作。

9.組織實施科技對外交流與創新能力開放合作的規劃、政策和措施,開展對外科技合作與科技人才交流。

10.負責引進國外智力工作。組織實施引進國外專家工作規劃、計劃,建立外國專家聯系服務機制。組織實施出國(境)培訓計劃。

11.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。開展科學普及和科學傳播工作。

12.承擔引進科技創新資源、科技型企業培育、科技宣傳等工作。

13.完成區委、區政府交辦的其它任務。

(二)單位構成

本單位內設3個科室,下設1個事業單位,分別是辦公室、高新產業科、基礎科技科、區科技創新服務中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數7308.59萬元,其中:一般公共預算撥款7308.59萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少1254.25 萬元,主要是科技(大健康)創新驅動發展資金撥款減少1200 萬元。

(二)支出預算:2022年年初預算數7308.59萬元,其中:科學技術支出支出預算7208.18萬元,社會保障和就業支出預算64.30萬元,衛生健康支出預算17.56萬元,住房保障支出預算18.55萬元。支出預算較2021年減少1254.25萬元,主要是基本支出預算增加13.31萬元,項目支出預算減少1267.56萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入7308.59萬元,一般公共預算財政撥款支出7308.59萬元,比2021年減少1254.25萬元。其中:基本支出461.59萬元,比2021年增加13.31萬元,主要原因是人員增減變動及調資引起人員經費變化,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出6847萬元,比2021年減少1267.56萬元,主要原因是科技(大健康)創新驅動發展資金撥款減少1200 萬元,主要用于科技(大健康)創新驅動發展資金、環重慶理工大學創新創業生態圈建設等重點工作。

重慶市巴南區科學技術局2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算1.29萬元,與2021年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年持平;公務接待費1.29萬元,與2021年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2021年持平;公務用車購置費0萬元,與2021年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費 100.43萬元,比上年減少15.83萬元,主要原因為差旅費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額441.85 萬元:政府采購貨物預算9.57萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算432.28萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 441.85萬元:政府采購貨物預算9.57萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算432.28萬元。

3.績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款6847萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:蔣亞莉 ?聯系方式:023-66225022




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